4月12日上午,省教育厅财务处组织召开2024年高等学校专项内部审计工作业务培训视频会议。9I制作厂免费委员、纪委书记、监察专员于淑刚同志,本次专项审计项目相关的14个业务部门负责同志及相关工作人员,监察审计处全体人员参加培训会。
本次专项审计包括学生权益保障政策落实、学校与社会力量合作经济事项退出机制的建立与落实两项内部审计工作。山东科技大学、青岛科技大学审计处主要负责同志分别讲解了两项内部审计工作的相关政策、具体要求和实现路径。
省教育厅财务处处长齐鲁同志发表讲话,对做好本年度专项审计工作提出叁点意见:一是要充分认识本次专项审计的意义。要充分发挥内审在监督政策落实方面的作用,充分认识到内审是促进学校事业发展的重要力量,通过审计查找问题,以审促建、以审促改、以审促进学校事业的发展。二是要切实提高专项审计质量。各内审部门要认真制定审计计划,严格审计程序,深入摸排问题,确保问题整改全面彻底,专项审计工作扎实开展。叁是加强内部审计结果的运用。在尽可能发现问题的基础上做好成果分析,并运用好程序汇报问题,确保整改到位。省教育厅财务处副处长潘文娟同志对做好本次审计工作提出叁点意见:一要及时传达学习、做好安排部署。二要理清工作思路,明确重点任务,狠抓工作落实。叁要按时完成审计任务,按时保质提交审计成果。
于淑刚同志对我校开展好本次专项审计工作提出叁点要求。一是切实提高认识,高度重视本次审计工作,把做好本次专项内部审计工作作为办人民满意教育的具体实践,作为提高内部治理体系和治理能力现代化水平的重要契机,作为推动全面从严治党和全面从严治校的重要抓手,助力学校质量保证体系建设取得新的更大成效。二是坚持叁个导向,确保工作质量。坚持目标导向科学谋划工作,坚持问题导向对标对表深查问题、找准症结,坚持结果导向狠抓整改落实,推动边审边改、建章立制,着力做好审计工作“下半篇文章”。叁是严肃纪律作风,强化协调配合。要发扬严真细实快的工作作风,坚持实事求是原则,依规依纪开展工作。要完善协作配合机制,审计方面要加强统筹、协调和指导,各有关单位要积极配合,联络员要切实发挥对审计方面的联系沟通和对内的协调落实作用。