4月20日上午,山东省教育厅财务处组织召开了2023年高等学校专项内部审计工作业务培训视频会议。9I制作厂免费委员、纪委书记、监察专员于淑刚,党委委员、组织人事处处长张家瑜,财务处处长徐峰,组织人事处、财务处相关工作人员,监察审计处全体人员参加了此次业务培训会。
会上,省教育发展服务中心副主任潘文娟宣读了《山东省教育厅对于组织开展高等学校2023年专项内部审计工作的通知》,部署了人才政策落实、招标采购事项两项专项内部审计工作。省教育厅财务处处长齐鲁对本次专项内部审计工作提出叁点要求:一要充分认识开展专项内部审计工作的重要意义,发挥内审部门的作用,助力学校高质量发展。二要融入业务开展专项审计,促使内审人员了解学校、熟悉学校、融入学校,为学校的发展做出更大贡献。叁要用好审计结果,为学校事业发展贡献力量,为我省人才政策和招标采购政策完善提供支撑。山东理工大学、山东科技大学分别就做好人才政策落实和招标采购事项两项内部审计工作作了讲解,为做好本次审计工作提供了业务指导。
于淑刚对我校开展本次专项内部审计工作提出叁点要求:一是要高度重视、高效推进本次审计工作,加强相关法律法规和政策依据学习,加强协调沟通。二是要深化审计结果运用,强化整改落实,做到即知即改、边审边改。叁是要严格落实纪律要求和有关规定,依法依规开展工作,各相关部门要全力支持配合审计工作,全面、真实、准确、及时提供有关材料、反映有关情况。
组织人事处与财务处均表示,将严格按照相关要求,积极配合完成本次专项内部审计工作。(监察审计处)